Resolución rectoral de fecha 12 de enero de 2009 por la que se acuerda hacer público el Presupuesto de la Universidad Sevilla para el año 2009.
2
9
BOUS núm. 2, de 10 de febrero de 2009
I.8. Consejo Social.
Rama
Ciencias Sociales y Jurídicas
Apellidos y
Nombre
Departamento
Centro
Resolución rectoral de fecha 12 de enero de 2009 por
la que se acuerda hacer público el Presupuesto de la
Universidad Sevilla para el año 2009.
Geografía Física y
Análisis Geográfico
Regional
Marzo Artigas,
Javier
Facultad de
Geografía e Historia
Villarín Clavería,
María Cleofé
Facultad de
Geografía e Historia
Geografía Humana
Facultad de Ciencias
Económicas y
Empresariales
Reguera Alvarado,
Nuria
Contabilidad y
Economía Financiera
Economía Finan-
ciera y Dirección de Económicas y
Operaciones Empresariales
Facultad de Ciencias
Blanco Oliver,
Antonio Jesús
Rama
Ingeniería y Arquitectura
Apellidos y
Nombre
Departamento
Centro
Cabanillas Macías,
Cristina
Lenguajes y Siste-
mas Informáticos
E.T.S. de Ingeniería
Informática
Morales Conde,
María Jesús
Construcciones
Arquitectónicas I
E.T.S. de
Arquitectura
Martínez Olmos,
Pablo
Teoría de la Señal y
Comunicaciones
E.S. de Ingenieros
Historia, Teoría y
Composición Arqui-
tectónica
E.T.S. de
Arquitectura
Pecoraio, Simona
Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer potestativamente recurso de
reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes,
(art. 116 de la Ley 4/99 que modifica la Ley 30/92 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún) o interponer recurso Contencioso-Administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la recepción de la presente notificación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Sevilla,
según disponen los art. 118 de la Ley 4/99 antes citada
y 46.1 de Ley 29/1988, de 13 de julio (B.O.E. de 14 de
julio) de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
EL VICERRECTOR DE INVESTIGACION
Fdo: Manuel García León.
3
0
BOUS núm. 2, de 10 de febrero de 2009
El Consejo Social de la Universidad de Sevilla aprobó
Sevilla, 12 de enero de 2009.
EL RECTOR
en su reunión del día 17 de Diciembre de 2008 el
Presupuesto de esta Universidad para el ejercicio 2009,
por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
8
1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de
Fdo: Joaquín Luque Rodríguez.
Universidades, se acuerda su publicación.
.
.....................................................................
ESTADO DE INGRESOS ...........
SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO
CAPÍTULO
55.996.435,00
Captº. Artº. Conc. Subc. Part.
DESCRIPCIÓN
PARTIDA
3
TASAS Y OTROS INGRESOS
30
TASAS
2.051.923,00
303
Tasas académicas
2.051.923,00
00
Tasas académicas por servicios administrativos
Tasas académicas 1er y 2º ciclo
1.721.540,00
00
01
02
03
04
05
852.036,00
111.062,00
475.583,00
26.117,00
31.222,00
225.520,00
Tasas académicas 3er ciclo
Tasas académicas P.A.U. Pruebas aptitud
Tasas académicas C.A.P.
Tasas académicas mayor 25 años
Tasas académicas Postgrado
01
Tasas académicas por servic centros adscritos y vinc.
PRECIOS PÚBLICOS
330.383,00
31
40.280.586,00
3
12
Servicios académicos por enseñanzas regladas
Servicios académicos de 1er y 2º ciclo en Centros propios
Servicios académicos de 3er ciclo en Centros propios
Compensación matrículas becarios M.C.I.
Compensación matrículas becarios M.C.I. 1er y 2º Ciclo
Compensación matrículas becarios M.C.I. 3er Ciclo
Compensación matrículas becarios M.C.I. Posgrado Oficial Máster
Compensación matrículas por familias numerosas
Compensación matrículas familias num.1er y 2º Ciclo
Compensación matrículas familias num. 3er Ciclo
Compensación matrículas familias num. Posgrado Oficial Máster
Compensación matrículas del personal propio
Compensación matrículas personal propio 1er y 2º Ciclo
Compensación matrículas personal propio 3er Ciclo
Servicios académicos de Posgrado: Máster oficial
OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTAC.SERVICIOS
Dchos. matrícula cursos y seminarios de enseñanzas propias
Estudios de Extensión Universitaria
40.280.586,00
0
0
0
0
1
2
28.306.973,00
1.653.252,00
6.947.986,00
0
0
0
0
1
2
6.805.792,00
63.476,00
78.718,00
03
1.477.108,00
00
01
02
1.447.243,00
22.552,00
7.313,00
04
06
00
01
582.667,00
1.312.600,00
134.000,00
693.151,00
0
0
1
506.920,00
75.747,00
0
32
13.410.135,00
320
7.060.717,00
0
0
1
Cursos de Extensión Universitaria
128.000,00
6.000,00
0
Talleres del CICUS
Cursos de Enseñanzas Propias
0
0
1
Matrículas Instituto de Idiomas
523.065,00
170.086,00
0
Matrículas Aula de la Experiencia
03
04
07
99
Cursos de Postgrado
5.000.000,00
150.000,00
516.160,00
567.406,00
Cursos de Formación Continua
Curso para la obtención del Certificado de Aptitud Pedagógica
Otros cursos y seminarios
0
1
2
Matrículas Cursos de Extranjeros
544.256,00
23.150,00
0
Matrículas Cursos de Otoño
3
21
23
Entradas a museos, exposiciones, espectáculos, etc
Espectáculos. Venta de entradas
10.000,00
02
10.000,00
3
Contratos art. 83 LOU
2.685.000,00
0
0
9
Contratos
2.500.000,00
185.000,00
9
Otros
3
24
25
Servicos prestados por unidades de apoyo a la investigación
CITIUS. Servicios prestados
613.000,00
829.430,00
0
0
0
0
1
2
448.000,00
30.000,00
135.000,00
Centro de producción y experimentación animal
Centro Andaluz de Metrología
3
Dchos. de alojamiento, restauración y otros
Dchos.alojamiento colegios mayores y residencias univ.
Dchos. de alojamiento C.M. Hernando Colón
00
829.430,00
00
829.430,00
3
1
BOUS núm. 2, de 10 de febrero de 2009
.
.....................................................................
ESTADO DE INGRESOS ...........
SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO
CAPÍTULO
1.415.000,00
Captº. Artº. Conc. Subc. Part.
DESCRIPCIÓN
PARTIDA
3
26
29
Servicios deportivos universitarios
3
Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios
Otros
796.988,00
99
796.988,00
00
02
03
04
05
06
Biblioteca general. Préstamos interbibliotecarios
Secretariado recursos audiovisuales. Prestaciones
Gestión convenios S.P.E. (Serv. Prácticas Empresas)
Área clínica de podología
21.053,00
10.343,00
222.000,00
85.000,00
387.092,00
71.500,00
Área prácticas clínicas. Odontología
Patrocinio SADUS
3
3
8
VENTA DE BIENES
200.000,00
3
30
80
Venta de publicaciones propias
Venta de libros y revistas
200.000,00
53.791,00
00
200.000,00
00
Ventas Secretariado de Publicaciones
REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES
De ejercicios cerrados
200.000,00
3
53.791,00
3
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
Ministerio de Ciencia e Innovación
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
De Organismos Autónomos Estatales
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
318.050.645,00
40
41
42
15.636,00
2.432.513,00
3.203.189,00
400
410
421
15.636,00
2.432.513,00
3.203.189,00
Del Servicio Andaluz de Salud
00
S.A.S. Plazas Vinculadas
3.203.189,00
4
5
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
De la Consej. con competencia en materia de Universidades
Financiación Operativa estructural
Financiación Operativa vinculada a resultados
Para Consejo Social
309.387.334,00
4
50
308.960.399,00
0
0
0
0
0
0
0
1
9
0
1
2
3
4
6
8
0
9
209.638.418,00
94.185.376,00
139.672,00
2.445.605,00
468.000,00
35.430,00
Consecución equilibrio presupuestario
Apoyo a Prácticas en Empresa
Apoyo al Consejo Social
Apoyo a proyectos estudiantiles y movilidad
Apoyo adaptación al espacio europeo
Otros Consej. Innovación, Ciencia y Empresa
De Otras Consejerías de la Junta de Andalucía
De Presidencia
1.140.391,00
500.000,00
407.507,00
451
426.935,00
00
04
06
08
09
10
77.000,00
140.975,00
70.000,00
48.860,00
18.000,00
72.100,00
De Obras Públicas y Transportes
De Turismo, Comercio y Deporte
De Salud
De Educación
De Igualdad y Bienestar Social
DE CORPORACIONES LOCALES
De Diputaciones y Cabildos Insulares
De Ayuntamientos
4
6
7
103.816,00
4
60
61
16.255,00
87.561,00
4
4
DE EMPRESAS PRIVADAS
2.551.562,00
4
70
79
Entidades financieras
2.548.000,00
3.562,00
4
De otras Empresas
4
8
9
DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
De instituciones sin fines de lucro
DEL EXTERIOR
200.395,00
156.200,00
4
81
97
200.395,00
156.200,00
4
4
Convenios Internacionales de Cooperación
3
2
BOUS núm. 2, de 10 de febrero de 2009
.
.....................................................................
ESTADO DE INGRESOS ...........
SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO
CAPÍTULO
2.102.294,00
Captº. Artº. Conc. Subc. Part.
DESCRIPCIÓN
PARTIDA
5
INGRESOS PATRIMONIALES
5
2
4
INTERESES DE DEPÓSITO
1.500.000,00
5
20
41
Intereses de Cuentas Bancarias
RENTAS DE BIENES INMUEBLES
Alquiler y productos de inmuebles
Alquiler de aulas y otros recintos universitarios
PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROV. ESPEC.
De concesiones Administrativas
Concesiones cafeterías
1.500.000,00
5
22.200,00
5
22.200,00
0
2
22.200,00
55
181.094,00
551
181.094,00
00
01
02
99
116.224,00
37.212,00
4.000,00
Concesiones reprografía
Concesiones máquinas expendedoras
Otras concesiones administrativas
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES
Otros ingresos patrimoniales
23.658,00
5
9
0
399.000,00
5
99
00
399.000,00
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
84.391.906,00
7
DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
Del Ministerio de Ciencia e Innovación
18.875.000,00
7
18.325.000,00
00
Plan Nacional del MCI
18.325.000,00
01
03
07
08
09
11
12
22
24
25
31
36
99
Plan Nal. Proyectos I+D+I Ministerio
800.000,00
200.000,00
300.000,00
945.000,00
130.000,00
350.000,00
2.500.000,00
740.000,00
10.100.000,00
200.000,00
650.000,00
110.000,00
1.300.000,00
Plan Nal. Apoyo a la competitividad (Profit)
Plan Nal. Ayudas contrat. Rec. Humanos. Juan de la Cierva
Plan Nal. Ayudas contrat. Rec. Humanos. Ramón y Cajal
Plan Nal. Ayudas contrat. Rec. Humamos.C. técnicos de apoyo
Plan Nal. Movilidad. Rec. Humamos.Otros
Plan Nal. Ayudas contrat. Rec. Humanos. Otros
Plan Nal. Progr. Nal. de Contratación e Incorporación de RR.HH.
Plan Nal. Progr. Nal de Proyectos de Investigación Fundamental
Plan Nal. Progr. Nal. de Proyectos de Investigación Aplicada
Plan Nal. Otras actuaciones. Inst.Cient.T.S.(CNA)
Plan Nal.Programa de Internacionalización de la I+D
Plan Nal. Otros. Investigación. M.C.I.
7
01
10
De otros Ministerios
550.000,00
0
0
0
Otros Ministerios. Investigación
550.000,00
570.000,00
2
6
9
Plan Nal. Progr. Nal. de Proyectos de Desarrollo Experimental
Otros
250.000,00
300.000,00
9
71
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
De Organismos Autónomos
1.160.970,00
7
1.041.470,00
0
OO.AA. Investigación Científica
38
39
41
99
Plan Nal. Acción Estratégica Salud. RR.HH
Plan Nal. Acción Estratégica Salud. Proyectos
Plan Nal. Acción Estratégica. Salud Internacionalización sistema
Plan Nal. Otros
50.000,00
315.000,00
105.000,00
100.000,00
9
9
4
OO.AA. Estado. Otras
471.470,00
119.500,00
711
741
750
De Organismos autónomos de la Junta de Andalucía
Servicio Andaluz de Empleo
119.500,00
300.000,00
0
9
9
8
Servicio Andaluz de Empleo. Otras
119.500,00
300.000,00
7
4
5
De empresas públicas y otros entes públicos
De Universidades
300.000,00
00
Universidades. Investigación Científca
300.000,00
4
Plan Nal. Consolider. Otras Universidades
DE COMUNIDADES AUTONOMAS
7
57.591.020,00
Transf. capital Consejería Innovación, Ciencia y Empresa
57.222.337,00
3
3
BOUS núm. 2, de 10 de febrero de 2009
.
.....................................................................
ESTADO DE INGRESOS ...........
SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO
CAPÍTULO
Captº. Artº. Conc. Subc. Part.
DESCRIPCIÓN
PARTIDA
00
Para investigación científica
33.212.093,00
01
02
03
04
05
07
10
11
12
13
99
Grupos de investigación
3.200.000,00
11.500.000,00
272.000,00
50.000,00
Proyectos de Excelencia
OTRI
Retorno de investigadores a Andalucía
Ramón y Cajal. Cofinanciación Junta
Ayudas a la investigación
470.000,00
500.000,00
1.141.752,00
80.000,00
Convocatoria Programa I-3
Proyectos internacionales
Proyectos de aplicación del conocimiento
Equipamiento e infraestructura científica
Otros Investigación. Consejería Innovación, Ciencia y Empresa
Plan plurianual de inversiones
140.000,00
13.700.000,00
2.158.341,00
0
1
2
21.610.244,00
2.400.000,00
0
Cofinanciación Programa Operativo FEDER
Transf. capital otras Consejerías de la Junta de Andalucía
De Obras Públicas y Transportes
C. Obras Públicas. Otras
751
368.683,00
0
4
6
93.683,00
9
9
1
93.683,00
0
DeTurismo, Comercio y Deportes
C. Turismo, Comercio y Deportes. Inversiones
DEL EXTERIOR
275.000,00
0
275.000,00
79
6.464.916,00
7
90
95
De la Unión Europea. FEDER
5.600.000,00
753.618,00
0
0
FEDER. Investigación Científica
Prog. Nal. infraestructura científico-tecnológica
Otras transferencias de la Unión Europea
Otras U.E. Investigación científica
Otras U.E. Otras
5.600.000,00
30
5.600.000,00
7
0
0
9
700.000,00
53.618,00
9
7
96
97
Otras transferencias del exterior (No Unión Europea)
No U.E. Investigación Científica
De Convenios internacionales
55.000,00
56.298,00
0
0
9
55.000,00
56.298,00
7
9
Convenios Internacionales. Otras
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ...........................
460.541.280,00
3
4
BOUS núm. 2, de 10 de febrero de 2009
.
.....................................................................
ESTADO DE GASTOS ...........
SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO
CAPÍTULO
Captº. Artº. Conc. Subc. Part.
DESCRIPCIÓN
PARTIDA
PROGRAMA 422-D
1
GASTOS DE PERSONAL
FUNCIONARIOS
Retribuciones básicas
P.D.I.
286.417.576,00
12
152.506.546,17
120
78.077.642,03
00
01
02
05
50.388.860,28
15.172.210,60
33.078,22
P.A.S.
Profesorado plazas vinculadas
Trienios Personal
12.483.492,93
0
1
2
Trienios Personal P.D.I.
10.348.190,62
2.135.302,31
0
Trienios Personal P.A.S.
121
Retribuciones Complementarias
Complemento de destino P.D.I
Complemento de destino P.D.I
Complemento de destino. Prof. plazas vinculadas
Complemento de destino P.A.S.
Complemento específico P.D.I
General del P.D.I.
74.428.904,14
0
0
23.954.162,71
0
1
2
23.528.895,53
425.267,18
0
0
1
2
6.436.549,50
32.097.849,05
0
01
02
03
04
15.585.149,99
2.088.520,20
13.240.186,56
1.183.992,30
Desempeño de cargos académicos
Por méritos docentes
Prof. plazas vinculadas
03
04
05
06
Complemento específico P.A.S.
Otros complementos del P.D.I.
Otros complementos del P.A.S.
Complementos personales y transitorios
LABORALES
7.990.877,32
297.338,21
3.585.227,79
66.899,56
13
71.676.864,85
130
131
134
Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo
Retribuciones básicas P.D.I.
Retribuciones básicas P.A.S.
Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo
Otras retribuciones P.D.I.
Otras retribuciones P.A.S.
Laboral Eventual
35.241.442,68
25.570.538,94
10.864.883,23
0
0
1
14.261.475,18
20.979.967,50
0
0
0
1
10.794.568,54
14.775.970,40
0
0
0
1
Retribuciones básicas
6.031.929,54
4.832.953,69
0
1
2
P.D.I.
5.546.129,24
485.800,30
0
P.A.S.
0
Otras retribuciones
0
1
2
P.D.I.
4.197.887,76
635.065,93
0
P.A.S.
1
4
5
OTRO PERSONAL
3.016.604,60
21.358.383,91
1
1
1
1
45
46
47
48
Retribuciones Asociados. LRU (Reg. Transit.)
Retribuciones Asociados C.C. Salud. LRU (Reg. Transit.)
Retribuciones Prof. visitantes
Retribuciones Prof. Eméritos
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
Productividad
1.686.156,26
690.222,24
41.540,80
598.685,30
1
150
21.304.901,50
00
01
02
03
Productividad por méritos investigadores
Complementos autonómicos (art. 69.3 LOU)
Productividad plazas vinculadas
Productividad del P.A.S.
5.509.970,35
13.591.798,63
1.104.721,77
1.098.410,75
1
51
60
Gratificaciones
53.482,41
01
P.A.S
53.482,41
16
CUOTAS, PRESTAC. Y G. SOCIAL. A CARGO EMPL.
Cuotas Sociales
37.859.176,47
1
30.705.049,94
3
5
BOUS núm. 2, de 10 de febrero de 2009
.
.....................................................................
ESTADO DE GASTOS ...........
SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO
CAPÍTULO
Captº. Artº. Conc. Subc. Part.
DESCRIPCIÓN
PARTIDA
00
Seguridad Social
30.705.049,94
162
Prestaciones y gastos sociales del personal
Acción Social
7.154.126,53
05
07
08
3.884.463,22
3.070.393,11
199.270,20
Premio de jubilación anticipada del P.D.I. Funcionario
Premio de jubilación anticipada parcial del P.A.S. Laboral
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Maquinaria
55.842.358,00
21
8.671.504,00
2
12
13
3.854.001,00
1.899.714,00
2
00
01
02
257.175,00
1.641.134,00
1.405,00
Instalaciones
Utillaje
2
2
2
2
14
15
16
19
Elementos de transporte
Mobiliario y enseres
12.685,00
344.663,00
2.368.203,00
192.238,00
Sistemas para procesos de información
Otro inmovilizado material
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
Material de oficina
22
44.689.162,00
220
5.072.553,00
00
01
02
03
99
Material de oficina ordinario no inventariable
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
Material informático no inventariable
Préstamos interbibliotecarios
Otro material
3.375.290,00
173.633,00
1.486.453,00
31.541,00
5.636,00
221
Suministros
10.883.537,00
00
01
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
99
Energía eléctrica
4.939.749,00
364.054,00
121.619,00
118.978,00
20.723,00
Agua
Gas
Combustible
Vestuario
Productos alimenticios
Productos farmacéuticos y material sanitario
Material docente
540.784,00
9.214,00
1.599.213,00
54.463,00
Material deportivo y cultural
Material reparaciones de edificios y otras construc.
Repuestos de maquinaria, utillaje y elemen. transporte
Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
Otros suministros
1.069.374,00
144.940,00
453.272,00
1.447.154,00
222
Comunicaciones
2.126.035,00
00
01
02
04
99
Telefónicas
1.705.658,00
409.914,00
3.406,00
Postales
Telegráficas
Informáticas
5.158,00
Otras
1.899,00
2
23
24
Transportes
404.228,00
400.000,00
2
Primas de seguros
00
Edificios y otras construcciones
Tributos
400.000,00
225
167.271,00
00
01
02
Estatales
50.537,00
116.269,00
465,00
Locales
Autonómicos
226
Gastos diversos
6.445.938,00
01
Atenciones protocolarias y representativas
325.000,00
3
6
BOUS núm. 2, de 10 de febrero de 2009
.
.....................................................................
ESTADO DE GASTOS ...........
SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO
CAPÍTULO
Captº. Artº. Conc. Subc. Part.
DESCRIPCIÓN
PARTIDA
02
03
04
06
08
09
10
11
99
Información, divulgación y publicidad
Jurídicos y contenciosos
Formación y perfeccionamiento del personal
Reuniones, conferencias y cursos
Premios, concursos y certámenes
Actividades culturales
1.139.149,00
31.112,00
861.308,00
2.461.943,00
43.352,00
659.183,00
382.601,00
31.048,00
Actividades deportivas
Gastos de asesoramiento
Otros
511.242,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
Limpieza y aseo
19.189.600,00
00
01
03
06
07
08
09
10.034.000,00
4.263.884,00
160.746,00
3.142.818,00
675.730,00
376.136,00
536.286,00
Seguridad
Postales o similares
Estudios y trabajos técnicos
Edición de publicaciones
Servicios de jardinaría
Otros
23
INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO
Dietas
2.481.692,00
230
231
233
821.527,00
858.686,00
801.479,00
Locomoción
Otras indemnizaciones
3
GASTOS FINANCIEROS
DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL
Intereses
1.658.903,00
3
1
4
1.528.405,00
130.498,00
3
10
42
1.528.405,00
130.498,00
01
A largo plazo
1.528.405,00
3
DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS
Intereses de demora
3
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
7.860.742,00
41
45
48
365.319,00
21.000,00
4
4
4
10
50
80
A organismos autónomos estatales
A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
A la Comunidad Autónoma de Andalucía
A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO
Becas y ayudas propias a estudiantes
Becas y ayudas a estudiantes 1er y 2º Ciclo
Ayudas a asociaciones estudiantiles
Becas propias para prácticas en empresas
Ayudas a deportistas
365.319,00
21.000,00
7.469.623,00
2.210.337,00
0
0
0
0
9
0
3
4
5
9
1.174.582,00
80.000,00
128.750,00
197.775,00
629.230,00
Otras becas y ayudas propias a estudiantes
Becas y ayudas a estudiantes con financ. externa
Becas y ayudas a estudiantes M.C.I.
Becas y ayudas a estudiantes Consej. Innov., Cienc. y Empr.
Becas de prácticas en empresas Consej. Innovac.
Otra becas y ayudas externas a estudiantes
Otras becas y ayudas propias de la Universidad
Otras becas y ayudas con financiación externa
Convenios con otras instituciones
481
3.185.376,00
00
01
02
99
7.900,00
1.009.876,00
468.000,00
1.699.600,00
482
483
484
1.145.609,00
11.250,00
385.000,00
0
0
9
Prácticum Ciencias de la Educación
Otros convenios
135.000,00
250.000,00
9
485
A otras instituciones sin fines de lucro
A fundaciones universitarias
532.051,00
0
0
1
30.051,00
0
A otras fundaciones
410.000,00
3
7
BOUS núm. 2, de 10 de febrero de 2009
.
.....................................................................
ESTADO DE GASTOS ...........
SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO
CAPÍTULO
92.000,00
Captº. Artº. Conc. Subc. Part.
DESCRIPCIÓN
PARTIDA
99
A otras instituciones sin fines de lucro
AL EXTERIOR
4
9
0
4.800,00
490
Al exterior
4.800,00
6
INVERSIONES REALES
39.052.134,00
6
INVERSIÓN NUEVA EN BIENES MATERIALES
Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Maquinaria
13.012.568,00
601
602
603
40.000,00
3.062.273,00
1.258.214,00
00
01
02
240.230,00
947.409,00
70.575,00
Instalaciones
Utillaje
604
605
606
607
608
Elementos de transporte
24.000,00
1.300.685,00
1.846.583,00
11.000,00
Mobiliario y enseres
Sistemas para procesos de información
Bienes destinados al uso general
Otro inmovilizado material
5.469.813,00
0
0
9
Adquisición de fondos bibliográficos (Inventariable)
Otros (Inmovilizado material)
PLAN PLURIANUAL.INVERSIONES NUEVAS
Edificios y otras construcciones
Mobiliario y enseres
2.932.090,00
2.537.723,00
9
6
2
4
21.610.244,00
1.615.145,00
6
22
25
19.110.244,00
2.500.000,00
6
6
GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
Gastos en inversiones inmateriales
Gastos de investigación y desarrollo
Propiedad industrial
640
1.615.145,00
00
01
02
03
888.651,00
7.000,00
Aplicaciones informáticas
718.494,00
1.000,00
Propiedad intelectual
66
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, Instalaciones y utillaje
Maquinaria
2.814.177,00
6
62
63
880.075,00
624.595,00
6
00
01
02
54.600,00
537.620,00
32.375,00
Instalaciones
Utillaje
664
665
666
668
Elementos de transporte
3.000,00
761.790,00
449.617,00
95.100,00
Mobiliario y enseres
Sistemas para procesos de información
Otro inmovilizado material
99
Otros (Inmovilizado material)
95.100,00
8
9
ACTIVOS FINANCIEROS
APORTACIONES PATRIMONIALES
Fundaciones
36.000,00
93.683,00
8
7
1
36.000,00
93.683,00
8
70
11
36.000,00
93.683,00
PASIVOS FINANCIEROS
9
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NAC.
A largo plazo de entes del sector público
9
TOTAL PROGRAMA 422D
390.961.396,00
PROGRAMA 541A
6
INVERSIONES REALES
69.579.884,00
64
GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL
Gastos en investigación y desarrollo. Plan Nacional 08/11
69.579.884,00
645
18.792.000,00
3
8
BOUS núm. 2, de 10 de febrero de 2009
.
.....................................................................
ESTADO DE GASTOS ...........
SUBCONC. CONCEPTO ARTÍCULO
CAPÍTULO
740.000,00
Captº. Artº. Conc. Subc. Part.
DESCRIPCIÓN
PARTIDA
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
2
4
5
6
0
1
6
8
9
1
8
Plan Nal. Prog. Nal. de contratación e incorporación de RR.HH.
Plan Nal. Prog. Nal. de proyectos de investigación fundamental.
Plan Nal. Prog. Nal. de proyectos de investigación aplicada
Plan Nal. Prog. Nal. de proyectos de desarrollo experimental
Plan Nal. Prog. Nal. de infraestructuras científico-tecnológicas
Plan Nal. Otras actuaciones. Instalaciones cientif. técnicas sing.
Plan Nal. Programa de internacionalización I+D
Plan Nal. Acción estratégica Salud. RR.HH.
Plan Nal. Acción estratégica Salud proyectos
Plan Nal. Acc. estr. Salud internacionalización sistema (redes)
Plan Nal. Consolider otras universidades
Otros gastos en inversiones inmateriales
Otros gastos en inversiones de carácter inmaterial
Postgrado y Doctorado
8.180.000,00
200.000,00
250.000,00
8.000.000,00
650.000,00
110.000,00
50.000,00
252.000,00
105.000,00
255.000,00
6
46
48
1.657.561,00
00
1.657.561,00
6
4.842.700,00
01
02
04
Gastos de enseñanzas propias
4.711.500,00
65.000,00
Gastos de Doctorado
Gastos de Máster Oficial
66.200,00
649
Gastos de investigación y desarrollo
44.287.623,00
0
0
0
0
0
0
1
1
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
6
6
7
7
8
8
8
8
8
8
8
0
2
5
6
7
8
1
2
0
0
1
2
3
4
6
7
1
2
3
0
0
1
0
5
0
1
2
3
4
5
6
Plan Nal. Proyectos I+D+I
640.000,00
200.000,00
300.000,00
945.000,00
130.000,00
2.500.000,00
1.300.000,00
350.000,00
400.000,00
2.720.000,00
10.375.000,00
272.000,00
50.000,00
Plan Nal. Apoyo a la competitividad (Proy. Profit)
Plan Nal. Rec. Humanos. Prog. Juan de la Cierva
Plan Nal. Rec. Humanos. Prog. Ramón y Cajal
Plan Nal. Rec. Humanos. Contratos técnicos de apoyo
Plan Nal. Rec. Humanos. Contratación P.I.F.
Subvenciones M.C.I.
Plan Nal. Rec. Humanos. Movilidad. Otros
Otros Ministerios
Junta And. Ayuda Consolidación de grupos
Junta And. Proyectos de Excelencia
Junta And. OTRI
Junta And. Programa Retorno
Junta And. Cofinanciación Prog. Ramón y Cajal
Junta And. Ayudas a la Investigación
470.000,00
500.000,00
2.158.341,00
80.000,00
Junta And. Otros Ingresos
Junta And. Proyectos internacionales
Junta And. Proyectos aplicación conocimiento
Junta And. Equipamiento e infraestructura cientítica
Contratos 68/83 L.O.U
140.000,00
13.700.000,00
2.350.000,00
640.000,00
55.000,00
Proyectos de la Unión Europea
Proyectos fuera de la Unión Europea
Actuaciones diversas. Vdo. Investigación
Entidades Privadas (Convenios, Subvenc., Cuotas, Jornadas)
IV Plan Propio USE. Ayuda a Departamentos
IV Plan Propio USE. Subv. elaboración proyectos investig.
IV Plan Propio USE. Becas FPI propias de la USE
IV Plan Propio USE.Cofinanciación contratos técn. apoyo
IV Plan Propio USE.Ayuda a public. trabajos divulg. cientif.
IV Plan Propio USE. Premio Univ. Sevilla a divulg. cientif.
IV Plan Propio USE. Organiz. Jornadas, congresos y semin.
400.000,00
135.000,00
460.000,00
60.000,00
835.836,00
150.000,00
25.000,00
25.000,00
120.000,00
25.000,00
87
88
89
90
IV Plan Propio USE. Premios Fama
IV Plan Propio USE. Movilidad ayudantes
100.000,00
IV Plan Propio USE. Incubación empresas de base tecnológica
IV Plan Propio USE. Becas iniciación investigación estudiantes
IV Plan Propio USE. Ayudas institutos universitarios investig.
IV Plan Propio USE. Ayudas actividades divulgación cientiífica
IV Plan Propio USE. Ayudas promoción patentes
15.000,00
37.500,00
40.000,00
91
92
93
94
95
96
97
99
60.000,00
60.000,00
IV Plan Propio USE. Ayudas extensión internacional patentes
IV Plan Propio USE. Ayudas movilidad personal investigador
IV Plan Propio USE. Becas predoctorales-PIF necesidades doc.
IV Plan Propio USE.Ayuda suplementaria grupos investigación
Servicios Generales de Investigación
100.000,00
100.000,00
182.916,00
300.000,00
781.030,00
TOTAL PROGRAMA 541A
69.579.884,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
460.541.280,00